AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

Objetivo

Proveer a los participantes del conocimiento de teorías y conceptos de auditoría, riesgo, aseguramiento, los procesos y operaciones y su aplicación práctica en desarrollo de los estándares internacionales y metodologías de administración del riesgo.

Participantes

Dirigidos a profesionales del área de auditoría, finanzas y administración, auditores financieros, de tecnología, de riesgos y de gestión de las organizaciones.

Metodología

Educación a distancia en modalidad virtual
Intensidad horaria: 120 horas
Duración: 3 semanas

Temario

Auditoría Interna

  1. Generalidades de la Auditoría
  2. Tipos y clases de Auditoría
  3. Tipos de Auditoría
  4. Clases de Auditoría
  5. Ejecución del proceso de Auditoría Interna

Auditoría External

  1. Estándares de Auditoria Financiera
  2. Planeación, seguimiento y evidencia en Auditoria Financiera
  3. Estándares de Ética Profesional y responsabilidad del auditor

Control Interno

  1. Fundamentos del Control Interno
  2. Marco conceptual
  3. Componentes del Control interno

Evaluaciones e Informes de Control Interno

  1. Informe COSO, COSO II – ERM
  2. Marco integrado de control
  3. Componentes y elementos de un sistema de control
  4. Relación con las auditorías
  5. Evaluación e informes de Control Interno

Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).

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