AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
Objetivo
Proveer a los participantes del conocimiento de teorías y conceptos de auditoría, riesgo, aseguramiento, los procesos y operaciones y su aplicación práctica en desarrollo de los estándares internacionales y metodologías de administración del riesgo.
Participantes
Dirigidos a profesionales del área de auditoría, finanzas y administración, auditores financieros, de tecnología, de riesgos y de gestión de las organizaciones.
Temario
Auditoría Interna
- Generalidades de la Auditoría
- Tipos y clases de Auditoría
- Tipos de Auditoría
- Clases de Auditoría
- Ejecución del proceso de Auditoría Interna
Auditoría External
- Estándares de Auditoria Financiera
- Planeación seguimiento y evidencia en Auditoria Financiera
- Estándares de Ética Profesional y responsabilidad del auditor
Control Interno
- Fundamentos del Control Interno
- Marco conceptual
- Componentes del Control interno
Evaluaciones e Informes de Control Interno
- Informe COSO, COSO II – ERM
- Marco integrado de control
- Componentes y elementos de un sistema de control
- Relación con las auditorías
- Evaluación e informes de Control Interno
Metodología
Intensidad horaria: 120 horas
Duración: 3 semanas